|
|
Faktúra |
0560/2025
|
sedacie súpravy
|
4 180,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0553/2025
|
práce PO a BT 4.Q
|
246,00 |
s DPH |
|
03/2022/3
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUKA TEAM s,r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0530/2025
|
výmena dverí
|
2 303,52 |
s DPH |
479B/25
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
SEPOS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0552/2025
|
prekrytie schodu
|
615,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
VöWELD s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0548/2025
|
gumenná podlaha
|
1 149,00 |
s DPH |
|
2025975621
|
15.12.2025 |
|
|
|
Forward Fitness s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0556/2025
|
oprava chodby - blok A1
|
16 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
VIKPOLL s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0555/2025
|
orez stromov
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
VIKPOLL s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0554/2025
|
oprava učebne fyziky
|
13 541,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Danis |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0515/2025
|
ochrana osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
16/2024/2
|
15.12.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
04.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0549/2025
|
zasklenie chodby, zrkadlá
|
5 268,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0546/2025
|
nájom predložiek
|
52,77 |
s DPH |
2001/2010
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
ŠKP servis, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0543/2025
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
4 176,40 |
s DPH |
|
18/2023
|
12.12.2025 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0547/2025
|
tonery OKI, Brother
|
4 783,84 |
s DPH |
2505083
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-0544/2025
|
elektrika ŠJ 11/2025
|
1 214,59 |
s DPH |
|
9600246315
|
12.12.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0545/2025
|
elektrika Gym. 11/2025
|
1 024,02 |
s DPH |
|
9600246315
|
12.12.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0540/2025
|
kancelárske potreby
|
278,48 |
s DPH |
574757700
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0541/2025
|
kancelárske potreby
|
122,30 |
s DPH |
574757699
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
15.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0539/2025
|
kancelárske potreby
|
20,48 |
s DPH |
574757701
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0537/2025
|
oprava osvetlenia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Jozef Bednárik |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0535/2025
|
elektrikárske práce
|
5 971,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Rock.R s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.12.2025 |
22.12.2025 |