|
|
Faktúra |
0365/2025
|
učebnice
|
305,50 |
s DPH |
1087722
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0362/2025
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
272145
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0368/2025
|
oprava vstupných dverí
|
233,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
J O L L Y J O K E R , a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0358/2025
|
toner Xerox, Brother, valec
|
165,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0355/2025
|
pracovné ochranné oblečenie
|
489,27 |
s DPH |
25003358
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
REMPO, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0352/2025
|
tel. účet
|
15,28 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
17.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0353/2025
|
práce PO a BT 3Q
|
246,00 |
s DPH |
|
03/2022/3
|
17.09.2025 |
|
|
|
LUKA TEAM s,r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0350/2025
|
elektrika Gym. 08/2025
|
221,61 |
s DPH |
|
9600246315
|
12.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-0349/2025
|
elektrika ŠJ 08/2025
|
569,51 |
s DPH |
|
9600246315
|
12.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0346/2025
|
centralizovaná ochrana - výjazd
|
20,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0347/2025
|
technická odb. kontrola dymovej cesty
|
44,28 |
s DPH |
|
MZ 10/109
|
10.09.2025 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0345/2025
|
zemný plyn 08/25 G
|
1 775.12 |
s DPH |
|
16/2024/14
|
08.09.2025 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0343/2025
|
vodné, stočné, zráž. voda_G+ŠJ
|
179,80 |
s DPH |
|
3/2025/10
|
05.09.2025 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0344/2025
|
multisport card
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
09.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0342/2025
|
servisné práce na EZS
|
194,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
SKOM spol. s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0341/2025
|
tel. účet
|
52,25 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0340/2025
|
tel. účet
|
126,24 |
s DPH |
|
16/2024/10
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
08.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0339/2025
|
ochrana osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
16/2024/2
|
01.09.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0338/2025
|
poradenské a konzultačné služby
|
109,00 |
s DPH |
|
16/2024/8
|
01.09.2025 |
|
|
|
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0333/2025
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
1 020,77 |
s DPH |
|
18/2023
|
21.08.2025 |
|
|
|
MC Dubravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
25.08.2025 |
04.09.2025 |