• Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 188/18 - 41180085 refakturácia - vodné , stočné, plyn, elektrika 730,04 s DPH 06.07.2018 MČ Dúbravka Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 181/18 - 06181499 čistenie - predložky 51,48 s DPH 04.07.2018 ŠKP servis s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 182/18 - 201800406 služby centrlaizovanej ochrany 221,08 s DPH 04.07.2018 Jazaspol s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 187/18 - 18060378 ZŠS - odber kuchynského odpadu 27,00 s DPH 06.07.2018 INTA s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 186/18 - 1181400559 prenájom kopírka + kópie 565,36 s DPH 05.07.2018 Ricoh Slovakia s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 195/18 - 180800087 parkety 431,84 s DPH 13.07.2018 Parkett Mann sr.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 171/18 - 9180002417 aSc agenda komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 22.06.2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 22.06.2018 25.06.2018
      Faktúra 196/18 - 180101249 parkety 0,00 s DPH 16.07.2018 Parkett Mann sr.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 184/18 - 433509000 elektrika 549,00 s DPH 04.07.2018 SPP a. s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 183/18 - 432454000 elektrika 704,00 s DPH 04.07.2018 SPP a. s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 23.07.2018
      Faktúra 199/18 - 1060051517 refakturácia - vodné , stočné, elektrika 979,26 s DPH 16.07.2018 Ministerstvo vnútra SR Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 23.07.2018
      Faktúra 191/18 - 20180898 tonery 172,50 s DPH 09.07.2018 INTO Slovakia s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 23.07.2018
      Faktúra 190/18 - 8212129252 služby pevnej siete 62,99 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 23.07.2018
      Faktúra 192/18 - 70884108 služby virtuálnej knižnice 6/2018 16,56 s DPH 09.07.2018 Komensky s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 23.07.2018
      Faktúra 194/18 - 181554 ZŠS - VIS vzdialená podpora 144,00 s DPH 13.07.2018 VIS spol. s.r. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 25.07.2018
      Faktúra 197/18 - 7420299825 plyn 1 168,61 s DPH 16.07.2018 SPP a. s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 24.07.2018
      Faktúra 198/18 - 20180029 administrácia lokálnej počítačovej siete 6/2018 99,50 s DPH 16.11.2018 Slavomír Uhrín Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 20.07.2018
      Faktúra 189/18 - 8212055160 služby pevnej siete 30,59 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 18.07.2018 25.07.2018
      Faktúra 170/18 - 260618 ZŠS - pranie a žehlenie 60,10 s DPH 21.06.2018 Žehliareň Mária - Križková Mária Mgr. Ján Dančík riaditeľ 26.06.2018 28.06.2018
      Faktúra 169/18 - 8211319793 služby mobilnej siete 74,16 s DPH 21.06.2018 Slovak Telekom a.s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 26.06.2018 28.06.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4394
    • Kontakty

      • Gymnázium
      • +421903 499 553
        v pracovné dni od 10,00 - 12,00 hod.
      • Bilíkova 24
        841 02 Bratislava
        Slovakia
      • 00605751
    • Prihlásenie