• Zmluvy, faktúry

    • Objednávateľ

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 92/2019 - 2019082 oprava rozbitých skiel 204,00 s DPH 27.03.2019 Cevaservid 310, s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 29.03.2019
      Faktúra 93/2019 - 41190016 refakturácia nákladov 2 919,56 s DPH 27.03.2019 Miestny úrad . mestká časť Dúbravka Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 02.04.2019
      Faktúra 94/2019 - 20190018 Vypracovanie dokumentácie PZS v zmysle zákona 355/2007 510,00 s DPH 27.03.2019 Hygis Servises s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 88/2019 - 150319 ZŠS - pranie a žehlenie 52,10 s DPH 22.03.2019 Žehliareň Mária - Mária Križková Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 03.04.2019
      Faktúra 91/2019 - 9119000465 asc agenda aktualizácia 50,00 s DPH 25.03.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 28.03.2019 02.04.2019
      Faktúra 62/2019 - 00605751 školenie 39,99 s DPH 25.02.2019 Vesna - nezisková organizácia Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 01.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 64/2019 - 84519 ZŠS - čistiace prostriedky, náhrada - mop 10,74 s DPH 04.03.2019 DIMARKO s.r.o. Sekaninová Helena vedúca zariadenia školského stravovania 05.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 373/2018 - 1811635 2x bedminton - set 259,80 s DPH 31.12.2018 Sportindustria - crowina s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 05.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 65/2019 - 2000014627 vodné, stočné 974,08 s DPH 05.03.2019 BVS a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 07.03.2019 28.03.2019
      Faktúra 123/18 - 1060050149 refakturácia - vodné , stočné 484,41 s DPH 02.05.2018 Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ján Dančík riaditeľ 03.05.2018 07.05.2018
      Faktúra 113/18 - 2000014627 vodné, stočné 104,77 s DPH 26.04.2018 BVS a.s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 09.05.2018 11.05.2018
      Faktúra 150/18 - 433509000 elektrika 549,00 s DPH 04.06.2018 SPP a. s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 06.06.2018 08.06.2018
      Faktúra 152/18 - 8210002647 služby pevnej siete 63,32 s DPH 04.06.2018 Slovak Telekom a.s. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 06.06.2018 11.06.2018
      Faktúra 85/2019 - 1060055370 refakturácia nákladov - elekrtika, vodné - stočné 1 527,76 s DPH 19.03.2019 Ministerstvo vnútra SR Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 22.03.2019 02.04.2019
      Faktúra 185/18 - 818287 poplatok SKNIC bilimagazín 19,08 s DPH 04.07.2018 Netropolis s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 13.07.2018 16.07.2018
      Faktúra 172/18 - 181004779 ZŠS - čistiace prostriedky do umývačky 251,71 s DPH 22.06.2018 ECOLAB s.r.o. Mgr. Ján Dančík riaditeľ 22.06.2018 25.06.2018
      Faktúra 179/18 - 2018021 revízia elektrických spotrebičov 847,00 s DPH 03.07.2018 rt elektro s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.07.2018 09.07.2018
      Faktúra 178/18 - 2000014627 vodné, stočné 577,31 s DPH 02.07.2018 BVS a.s. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.07.2018 09.07.2018
      Faktúra 176/18 - 180377 servis a kópie 238,91 s DPH 02.07.2018 Full Servis spol. s.r.o. Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.07.2018 09.07.2018
      Faktúra 177/18 - 20180028 vstupné na konferenciu učiteľov anglického jazyka 30,00 s DPH 02.07.2018 Asociácia jazykových škôl SR Mgr. Daniel Kasala riaditeľ 06.07.2018 09.07.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4122
    • Kontakty

      • Gymnázium
      • +4212 602 97 558, +421903 499 553
        v pracovné dni od 10,00 - 12,00 hod.
      • Bilíkova 24
        841 02 Bratislava
        Slovakia
    • Prihlásenie