|
|
Faktúra |
138/2026
|
kancelárske potreby
|
148,90 |
s DPH |
2600044
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Zuzana Ivanová - MOVEO |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
káva
|
146,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, s.r.o |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
8 ks políc
|
480,00 |
s DPH |
014/26
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Luche s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
024/2026 - 2600044
|
kancelárske potreby
|
148,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Zuzana Ivanová - MOVEO |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
025/2026 - 014/26
|
8 ks políc
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Luche s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
pranie a žehlenie
|
255,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Mária Križková - ŽEHLIAREŇ MÁRIA |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
refakturácia nákladov - zmluva č.18./2013
|
3 558,61 |
s DPH |
|
18/2023
|
20.03.2026 |
|
|
|
MČ Dúbravka |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
program WinIbeu, WinPAM
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
knihy
|
236,25 |
s DPH |
1772613603
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Ing. Ján Strapec Oxico |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
022/2026 - 25157166
|
farby
|
315,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
FARLESK spol. s r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
farby
|
315,31 |
s DPH |
25157166
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
FARLESK spol. s r. o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
internet
|
18,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
triedenie registratúrnych záznamov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
SLOVKOR-M, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
19.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-098/2026
|
elektrina ŠJ 02/2026
|
1 024,61 |
s DPH |
|
3/2022/40
|
16.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
knihy
|
337,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
centralizovaná ochrana 02/2026
|
40,84 |
s DPH |
|
118
|
16.03.2026 |
|
|
|
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
099/2026
|
elektrina Gym. 02/2026
|
805,07 |
s DPH |
|
3/2025/37
|
16.03.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
odborná prehliadka dymovej cesty
|
46,74 |
s DPH |
|
10-109
|
16.03.2026 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
účastnícky poplatok Pikopretek 2026
|
100,00 |
s DPH |
013/26
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
servis tlačiarne Canon
|
1 099,99 |
s DPH |
006/26
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |